(来学网)下列关于内部控制的表述中,错误的是:
  • A.
    (来学网)控制风险始终大于零
  • B.
    (来学网)内部控制具有固有局限性
  • C.
    (来学网)如果内部控制足够健全有效,内部控制测评可以代替实质性审查
  • D.
    (来学网)内部控制测评不能代替实质性审查
正确答案:
C
答案解析:
不论被审计单位内部控制多么健全有效,都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动进行实质性审查,即内部控制测评不能代替实质性审查。