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(来学网)
下列有关内部审计的表述中,错误的是:
A.
(来学网)
内部审计人员没有保持独立性的要求
B.
(来学网)
内部审计能够促进完善内部控制和风险管理
C.
(来学网)
内部审计为董事会或最高管理层提供服务
D.
(来学网)
内部审计领域广泛、方法多样
正确答案:
A
答案解析:
内部审计在本单位主要负责人的直接领导下开展工作,在对本单位各部门及所属单位进行审计时,由于其本身不参与业务经营管理活动,在组织上也不受这些部门和机构的领导,所以能够保持一定程度上的独立性。但是由于内部审计人员本身为该单位职工,个人利益与单位利益休戚相关,又受本单位主要负责人(董事会)的领导。这就决定了其独立性是相对有限的。
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审计理论与实务
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